সুচিপত্র:
- 2018 ট্যাক্স সংস্কারের প্রভাব
- সাবধান একটি শব্দ
- কর্মচারী ব্যবসা ব্যয় নিরসনের জন্য যোগ্যতা
- যানবাহন খরচ
- পার্কিং, টোলস, এবং স্থানীয় পরিবহন
- ভ্রমণ, খাবার, এবং বিনোদন
- অন্যান্য ব্যবসায়িক ব্যয়
- কর্মী ব্যবসা খরচ কাটা কিভাবে
- এজিআই সীমাবদ্ধতা
- লেকিন
ভিডিও: Unreimbursed কর্মচারী খরচ 2025
অর্থ উপার্জন করার জন্য আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে বলে মনে হতে পারে, বিশেষত যখন আপনি স্ব-নিযুক্ত নন। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা অন্তত কিছু পরিমাণে আপনার সাথে সম্মত হয়। চাকরি সংক্রান্ত ব্যয় বহনকারী কর্মচারী অন্তত 2017 সালের ট্যাক্স বছরের মাধ্যমে তাদের ফেডারেল ট্যাক্স রিটার্নে কিছু খরচ কাটাতে পারে।
2018 ট্যাক্স সংস্কারের প্রভাব
ডিসেম্বরে ২017 সালের ডিসেম্বরে ট্যাক্স কটস অ্যান্ড জবস অ্যাক্ট সাইন ইন করলে, এটি অনেকগুলি আইটেমযুক্ত ছাড়ের জন্য একটি অস্থায়ী মৃত্যুদণ্ডের কথা বলে। Unreimbursed কর্মচারী ব্যবসায়িক খরচ জন্য deduction তাদের মধ্যে একটি ছিল। টিসিজেএ ২015 সালের ২0২8 সালের মধ্যে ট্যাক্স বছরের 2018 সালের জন্য এটি বাতিল করে।
আপনি যদি এখনো আপনার 2017 রিটার্ন দায়ের করেননি তবে আপনি এখনও এই ছাড়টি দাবি করতে পারেন। ২015 এবং ২016 সালের ট্যাক্স বছরের জন্য আপনি এটি ফেরত দিতে এবং সংশোধিত আয়গুলি দাখিল করতে পারেন। আপনি সাধারণত একটি সংশোধিত ফিরতি ফাইল করার জন্য একটি তিন বছরের উইন্ডো আছে।
সাবধান একটি শব্দ
কারণ এটি একটি আইটেমযুক্ত সঙ্কলন, আপনি সমস্ত রেকর্ডkeeping, গণনা এবং অন্যান্য tedium মাধ্যমে যেতে হবে যে আইটেমিং entails যদি আপনি দাবি করতে যাচ্ছেন। এটি আপনাকে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করতে আরও বেশি সময় নিতে পারে, এবং যদি আপনি এটির জন্য এটি প্রস্তুত করার জন্য কাউকে ভাড়া দেন তবে এটি সম্ভবত আপনাকে আরো বেশি খরচ করতে পারে।
এটি আপনাকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে নয়, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে পর্যাপ্ত বেতনহীন কর্মচারী ব্যয় রয়েছে যা আপনি দাবি করতে সময় এবং অর্থের সাথে কী খরচ করবেন তা নির্ধারণ করার সময় আপনি এখনও এগিয়ে আসবেন।
Itemizing এছাড়াও আপনি আপনার ফাইলিং অবস্থা জন্য মান কাটা দাবি করতে পারে না মানে। আপনার সমস্ত আইটেমযুক্ত কাস্টমসগুলির মোট মান যদি আপনি হ'ল মানদণ্ডের ছাড় ছাড়েন না তবে এটি আইটেমটি আপনার সেরা আগ্রহের মধ্যে নেই-আপনি আসলেই ট্যাক্স ডলারগুলিতে আরো অর্থ প্রদান শেষ করবেন।
আপনার ট্যাক্স বাধ্যবাধকতা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এই ব্যয়গুলি ব্যবহার করার জন্য সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার নিয়োগকর্তাকে পরিবর্তে যা ব্যয় করেছেন তার জন্য আপনাকে ফেরত দিতে চাইতে পারেন।
কর্মচারী ব্যবসা ব্যয় নিরসনের জন্য যোগ্যতা
"অপরিবর্তিত" এখানে মূল শব্দ। আপনার নিয়োগকর্তা যা ব্যয় করেছেন তার জন্য আপনাকে ফেরত দেননি তা নিশ্চিত করুন। তিনি আপনাকে এই খরচ বা তাদের জন্য অর্থ প্রদান একটি ভাতা দিকে অগ্রিম দিতে না। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও প্রযোজ্য হলে আপনি হ্রাস দাবি করতে পারবেন না।
আপনি যদি আপনার নিয়োগকর্তাকে অর্থের পরিমাণে ঠিক কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি অ্যাকাউন্টিং দিতে হত তবে এটি সম্ভবত অগ্রিম বা ভাতা ছিল, বিশেষ করে যদি আপনি যে কোনও অর্থ ফেরত দিতে চান। এই খরচগুলি কেবলমাত্র কাটার যোগ্য নয়, তবে আপনার দেওয়া অর্থটি আপনার W-2 এর 12 নম্বর বাক্সের আয় হিসাবে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে।
আরেকটি নিয়ম বলে যে আপনি যে অর্থগুলি ব্যয় করেন তার অবশ্যই আপনার নিয়োগকর্তার জন্য সাধারণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক খরচ হওয়া উচিত। "সাধারণ" মানে আপনার কাজের লাইনের অধিকাংশ লোক বা তাদের নিয়োগকর্তারা একই জিনিসগুলিতে অর্থ ব্যয় করেন। "অপরিহার্য" অর্থ ক্রয় বা ব্যয়ের ব্যবসা করার জন্য কম বা কম অবিচ্ছেদ্য ছিল।
কর্মচারীরা তাদের চাকরি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের ব্যয় বহন করতে পারে, তবে কর-ছাড়যোগ্য কাজের খরচগুলির এই পাঁচটি বিস্তৃত বিভাগগুলি প্রায়শই দাবি করা হয়।
যানবাহন খরচ
এই কাজের সাথে সম্পর্কিত কারণে আপনার ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার সঙ্গে যুক্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত। আপনি আপনার কাজের সম্পর্কিত মাইলেজের উপর ভিত্তি করে আপনার প্রকৃত ড্রাইভিং খরচগুলির একটি অংশ কাটাতে পারেন, অথবা আপনি প্রতি বছর আইআরএস দ্বারা নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড মাইলেজ রেটটি ব্যবহার করতে পারেন। 2017 সালে প্রতি মাইল 53.5 সেন্ট ছিল।
এক বা একাধিক নিয়মিত জায়গায় কাজ করার সময় মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাইলগুলি এক কর্মক্ষেত্র থেকে অন্যটিতে, ক্লায়েন্টদের বা গ্রাহকদের পরিদর্শন, আপনার নিয়মিত কর্মস্থল থেকে দূরে একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে যাচ্ছেন, অথবা আপনার বাড়ির কাছ থেকে অস্থায়ী কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ। Commuting হয় না অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
পার্কিং, টোলস, এবং স্থানীয় পরিবহন
এই জ্বালানী, তেল, বীমা, এবং রক্ষণাবেক্ষণ মত গাড়ির খরচ থেকে পৃথক। তারা ভ্রমণের অন্যান্য খরচ যেমন বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া, বা ট্যাক্সি ভাড়া অন্তর্ভুক্ত। আবার, নির্দিষ্ট খরচ নিষিদ্ধ করা হয়।
আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনার গাড়িকে পার্ক করার জন্য আপনাকে অর্থ প্রদান করতে হবে, এটি হ্রাসযোগ্য নয়। যতক্ষণ আপনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে গাড়ি চালানোর জন্য এবং ভ্রমণের জন্য নয়, ততক্ষণ এই খরচগুলি কাটা যাবে।
ভ্রমণ, খাবার, এবং বিনোদন
ভ্রমণের খরচগুলি অন্তত রাতারাতি আপনার ঘরে থেকে ভ্রমণ করতে হলে হোটেল, বিমানঘাট, এবং গাড়ী ভাড়া খরচ অন্তর্ভুক্ত।
আপনি যদি ভোক্তাদের সাথে ভোজন করেন বা গ্রাহক, গ্রাহক, বা অন্যান্য কর্মচারী হন তবে এই খরচগুলি সরাসরি ব্যবসায় পরিচালনা করার সাথে সাথে তা কাটা যায়। "সরাসরি সম্পর্কিত" অর্থ হল যে সমাবেশের উদ্দেশ্যটি ব্যবসা পরিচালনা করা, আপনি প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন এবং আপনি-অথবা আপনার নিয়োগকর্তা-এর বিশ্বাস করার প্রতিটি কারণ ছিল যে এই ইভেন্টটির ফলে আয় হবে।
সাধারণত, খাবার এবং বিনোদনের মাত্র অর্ধেকেরও বেশি করটি deductible হয়, তবে এই নিয়মটিতে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।
অন্যান্য ব্যবসায়িক ব্যয়
এর মধ্যে উপরের বিভাগগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা কোনও খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন ব্যবসায়িক কার্ডের খরচ, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক প্রকাশনাগুলিতে সাবস্ক্রিপশন, হোম অফিসের খরচ, ব্যবসায়ের উপহার এবং কাজের সম্পর্কিত শিক্ষা। তারা আপনার কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে যে কোন সরঞ্জাম বা সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
কর্মী ব্যবসা খরচ কাটা কিভাবে
কর্মচারী ব্যবসায় খরচ দাবি আপনি প্রাপ্য এনটাইটেলমেন্ট মোট পরিমাণ খুঁজে বের করতে ফর্ম 2106 পূরণ সঙ্গে শুরু হয়।আপনি যদি আপনার প্রকৃত গাড়ির খরচ কাটাতে চান তবে এই ফর্মটির পৃষ্ঠা 2টি পূরণ করুন যা আপনি চালানো মাইলগুলির উপর ভিত্তি করে আপনার ক deduction গণনা করতে পারেন। আপনি যদি এর পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড মাইলেজ রেট দাবি করতে চান তবে সংক্ষিপ্ত ফর্ম 2106-ইজেড ব্যবহার করা যেতে পারে।
আপনি তারপর Schedule A এর লাইন ২1 এ যে হিসাবটি নিরূপণ করেছেন তারপরে আপনি আপনার কাটা আইটেমটি আকারে ব্যবহার করতে পারেন এমন ফর্মটি প্রবেশ করতে পারেন। নির্ধারিত সময়সূচিতে আপনার সমস্ত আইটেমযুক্ত ছাড়গুলি যোগ করুন এবং আপনার ফরম 1040 এর 40 নম্বর লাইনের মানটি হ'ল মানদণ্ডের যেটি আপনি অন্যথায় এনটাইটেল করতে চান তার জায়গায় প্রবেশ করুন।
অন্য আইটেমযুক্ত কাটাগুলির মধ্যে রয়েছে অনিশ্চিত চিকিৎসা ও দাঁতের খরচ, কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বীমা প্রিমিয়াম, বাড়ির বন্ধকী সুদ, এবং দাতব্য অবদান। আপনি যখন Schedule A সম্পন্ন করবেন, তখন এই সমস্ত ক deductions মোট আপনি যে এনটাইটেলমেন্ট যোগ্য deduction পরিমাণ অতিক্রম করা উচিত বা আপনি আপনার আয় বেশী ট্যাক্স পরিশোধ করা হবে।
এজিআই সীমাবদ্ধতা
এটি একটি "বিবিধ" deduction এবং সমস্ত বিবিধ deductions আপনার সামঞ্জস্যযুক্ত মোট আয় বা AGI 2 শতাংশ দ্বারা হ্রাস করা হয়। যা বাদ দেওয়া হয়েছে তা হ'ল আপনি যে পরিমাণ পরিমাণে দাবি হিসাবে দাবি করতে পারেন এবং Schedule A তে প্রবেশ করতে পারেন।
উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার AGI $ 80,000 হয় তবে আপনি কেবলমাত্র আপনার মোট বিবিধ খরচ $ 1,600, অথবা $ 80,000 এর 2 শতাংশেরও বেশি পরিমাণে ছাড়ের জন্য দাবি করতে পারেন। যদি আপনার খরচ $ 1,800 আছে, আপনি একটি $ 200 deduction পাবেন। আপনার বিবিধ খরচগুলি যদি আপনার AGI এর 2 শতাংশ পর্যন্ত যোগ না করে তবে তারা সীমাবদ্ধতার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে না।
লেকিন
আপনি এই সমস্ত নিয়ম পূরণ করুন এবং আপনি আপনার কাজের সম্পর্কিত খরচ কাটাতে চাইছেন, আইআরএস আশা করতে পারে যে আপনি তাদের প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন, বিশেষত যদি মোট উল্লেখযোগ্য। আপনি যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার পাশাপাশি অর্থ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য এবং সম্পর্ক, এবং তারিখ এবং স্থান যেখানে ব্যয় করা হয়েছে তার বর্ণনাটি দেখানোর দাবির জন্য আপনার প্রতিটি খরচের প্রমাণ প্রয়োজন হবে।
রিয়েল এস্টেট ভার্চুয়াল সহকারী - রিয়েল এস্টেট w / কর্মচারী জন্য ভার্চুয়াল সহকারী খরচ খরচ

একটি রিয়েল এস্টেট ভার্চুয়াল সহকারী ব্যবহার সুবিধা সহজে ব্যাখ্যা করা হয়। আসুন রিয়েল এস্টেট প্রশাসনিক দায়িত্বের জন্য একটি পূর্ণ সময়ের কর্মীকে VA এর খরচ তুলনা করি।
আপনার বাড়িতে ব্যবসা খরচ কাটাতে 25 উপায়

খরচ ছাড়া ব্যবসা চালানো অসম্ভব। কিন্তু এখানে খরচ কমানোর জন্য 25 টি ধারনা রয়েছে যাতে আপনি মুনাফা বেশি রাখতে এবং গ্রাহকদের সুখী রাখতে পারেন।
আপনার বাড়িতে ব্যবসা খরচ কাটাতে 25 উপায়

খরচ ছাড়া ব্যবসা চালানো অসম্ভব। কিন্তু এখানে খরচ কমানোর জন্য 25 টি ধারনা রয়েছে যাতে আপনি মুনাফা বেশি রাখতে এবং গ্রাহকদের সুখী রাখতে পারেন।